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(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日(単位:円) |
| 授産事業活動による収支 |
収入 |
授産事業収入 |
6,726,429 |
| 授産事業収入計 (1) |
6,726,429 |
| 支出 |
授産事業支出 |
6,713,605 |
| 授産事業支出計 (2) |
6,713,605 |
| 授産事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |
12,824 |
| 福祉事業活動による収支 |
収入 |
自立支援費等収入 |
742,402,316 |
| 補助事業等収入 |
9,707,246 |
| 利用料収入 |
195,721,828 |
| 措置費収入 |
82,302,613 |
| 生活介護生産活動収入 |
3,460,868 |
| 経常経費補助金収入 |
29,202,020 |
| 寄附金収入 |
6,375,622 |
| 雑収入 |
18,095,682 |
| 借入金利息補助金収入 |
1,167,000 |
| 受取利息配当金収入 |
456,803 |
| 会計単位間繰入金収入 |
2,000,000 |
| 経理区分間繰入金収入 |
247,171,985 |
| 福祉事業活動収入計 (4) |
1,338,063,983 |
| 支出 |
人件費支出 |
606,336,317 |
| 事務費支出 |
134,464,243 |
| 事業費支出 |
175,490,438 |
| 借入金利息支出 |
1,167,000 |
| 会計単位間繰入金支出 |
24,400,000 |
| 経理区分間繰入金支出 |
232,171,985 |
| 福祉事業活動支出計 (5) |
1,174,029,983 |
| 経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5) |
164,034,000 |
| 施設設備等による収支 |
収入 |
施設整備等補助金収入 |
604,800 |
| 施設設備等寄附金収入 |
1,500,000 |
| 固定資産売却収入 |
0 |
| 施設増改築資金収入 |
0 |
| 施設整備等収入計 (7) |
2,104,800 |
| 支出 |
固定資産取得支出 |
22,959,052 |
| 施設増改築資金支出 |
43,424,250 |
| 施設整備等支出計 (8) |
66,383,302 |
| 施設設備等資金収支差額 (9)=(7)-(8) |
-64,278,502 |
| 財務活動による収支 |
収入 |
積立預金取崩収入 |
50,000,000 |
| 措置施設特定預金取崩収入 |
50,000,000 |
| その他の収入 |
3,956,210 |
| 財務収入計 (10) |
103,956,210 |
| 支出 |
借入金元金償還金支出 |
6,000,000 |
| 積立預金積立支出 |
164,075,750 |
| その他の支出 |
6,859,010 |
| 財務支出計 (11) |
176,934,760 |
| 財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11) |
-72,978,550 |
予備費 (13) |
0 |
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) |
26,789,772 |
前期末支払資金残高 (15) |
397,573,782 |
当期末支払資金残高 (14)+(15) |
424,363,554 |
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